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    2022年度湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局部門(mén)決算 

    湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 m.li-so.cn 發(fā)布時(shí)間:2023-09-01 16:07

      2022年度湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局部門(mén)決算 

      目 錄 

      第一部分 湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局概況 

      一、部門(mén)職責(zé) 

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

      第二部分 2022年度部門(mén)決算表 

      一、收入支出決算總表 

      二、收入決算表 

      三、支出決算表 

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 

      七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

      八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

      九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

      第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 

      二、收入決算情況說(shuō)明 

      三、支出決算情況說(shuō)明 

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

      七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

      八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

      九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明 

      十、一般性支出情況 

      十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明 

      十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明 

      十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 

      第四部分 名詞解釋 

      第五部分 附件 

      第一部分 湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局概況 

      一、部門(mén)職責(zé) 

      (一)負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。 

      (二)負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè), 依法查處無(wú)照經(jīng)營(yíng)行為。 

      (三)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序。 

      (四)在市局指導(dǎo)下宏觀質(zhì)量管理。 

      (五)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。 

      (六)負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。 

      (七)負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。 

      (八)負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。 

      (九)負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。 

      (十)在市局指導(dǎo)下完成計(jì)量監(jiān)管工作。 

      (十一)在市局指導(dǎo)下完成標(biāo)準(zhǔn)化管理工作。 

      (十二)在市局指導(dǎo)下完成認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)管工作。 

      (十三)負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理、新聞宣傳。 

      (十四)負(fù)責(zé)組織開(kāi)展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)維權(quán)工作,指導(dǎo)消費(fèi)者咨詢(xún)、申訴、舉報(bào)等工作,保護(hù)經(jīng)營(yíng)者、消費(fèi)者合法權(quán)益。 

      (十五)負(fù)責(zé)實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略,推進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)市建設(shè)。 

      (十六)完成市局、高新管委會(huì)交辦的其他任務(wù)。 

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成 

      (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

      湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:綜合股、登記注冊(cè)股、監(jiān)管一股、監(jiān)管二股、監(jiān)管三股。2022年我單位共有編制人數(shù)28人,年末實(shí)有在職人數(shù)28人,退休人數(shù)13人,離休人數(shù)0人。 

      (二)決算單位構(gòu)成 

      湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局無(wú)下屬單位,因此,湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局2022年單位決算即湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局本級(jí)。 

      第二部分 2022年度部門(mén)決算表 

    收入支出決算總表

     

     

     

     

    公開(kāi)01表

    部門(mén):湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局

    金額單位:萬(wàn)元

    收入

    支出

    項(xiàng)目

    行次

    金額

    項(xiàng)目

    行次

    金額

    欄次

     

    1

    欄次

     

    2

    一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

    1

    437.33

    一、一般公共服務(wù)支出

    32

    437.33

    二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

    2

     

    二、外交支出

    33

     

    三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

    3

     

    三、國(guó)防支出

    34

     

    四、上級(jí)補(bǔ)助收入

    4

     

    四、公共安全支出

    35

     

    五、事業(yè)收入

    5

     

    五、教育支出

    36

     

    六、經(jīng)營(yíng)收入

    6

     

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    37

     

    七、附屬單位上繳收入

    7

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    38

     

    八、其他收入

    8

    265.25

    八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

    39

     

     

    9

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    40

     

     

    10

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    41

     

     

    11

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    42

     

     

    12

     

    十二、農(nóng)林水支出

    43

     

     

    13

     

    十三、交通運(yùn)輸支出

    44

     

     

    14

     

    十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

    45

     

     

    15

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    46

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    47

     

     

    17

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    48

     

     

    18

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    49

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    50

     

     

    20

     

    二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

    51

     

     

    21

     

    二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

    52

     

     

    22

     

    二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    53

     

     

    23

     

    二十三、其他支出

    54

    252.94

     

    24

     

    二十四、債務(wù)還本支出

    55

     

     

    25

     

    二十五、債務(wù)付息支出

    56

     

     

    26

     

    二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

    57

     

    本年收入合計(jì)

    27

    702.59

    本年支出合計(jì)

    58

    690.27

    使用非財(cái)政撥款結(jié)余

    28

     

    結(jié)余分配

    59

     

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    29

    1.35

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    60

    13.66

     

    30

     

     

    61

     

    總計(jì)

    31

    703.93

    總計(jì)

    62

    703.93

    注:1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

    收入決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開(kāi)02表

    部門(mén):湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局

    金額單位:萬(wàn)元

    科目編碼

    科目名稱(chēng)

    本年收入合計(jì)

    財(cái)政撥款收入

    上級(jí)補(bǔ)助收入

    事業(yè)收入

    經(jīng)營(yíng)收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合計(jì)

    702.59

    437.33

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    265.25

    201

    一般公共服務(wù)支出

    437.33

    437.33

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20106

    財(cái)政事務(wù)

    15.22

    15.22

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010699

    其他財(cái)政事務(wù)支出

    15.22

    15.22

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20138

    市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)

    422.11

    422.11

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2013801

    行政運(yùn)行

    422.11

    422.11

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    229

    其他支出

    265.25

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    265.25

    22999

    其他支出

    265.25

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    265.25

    2299999

    其他支出

    265.25

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    265.25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

    支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開(kāi)03表

    部門(mén):湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局

    金額單位:萬(wàn)元

    科目編碼

    科目名稱(chēng)

    本年支出合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    上繳上級(jí)支出

    經(jīng)營(yíng)支出

    對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計(jì)

    690.27

    604.66

    85.62

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服務(wù)支出

    437.33

    437.33

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20106

    財(cái)政事務(wù)

    15.22

    15.22

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010699

    其他財(cái)政事務(wù)支出

    15.22

    15.22

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20138

    市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)

    422.11

    422.11

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2013801

    行政運(yùn)行

    422.11

    422.11

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    229

    其他支出

    252.94

    167.32

    85.62

    0.00

    0.00

    0.00

    22999

    其他支出

    252.94

    167.32

    85.62

    0.00

    0.00

    0.00

    2299999

    其他支出

    252.94

    167.32

    85.62

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

    財(cái)政撥款收入支出決算總表

     

     

     

     

     

     

     

    公開(kāi)04表

    部門(mén):湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局

    金額單位:萬(wàn)元

    收 入

    支 出

    項(xiàng)目

    行次

    金額

    項(xiàng)目

    行次

    合計(jì)

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

    欄次

     

    1

    欄次

     

    2

    3

    4

    5

    一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    1

    437.33

    一、一般公共服務(wù)支出

    33

    437.33

    437.33

    0.00

    0.00

    二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    2

     

    二、外交支出

    34

     

     

    0.00

    0.00

    三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款

    3

     

    三、國(guó)防支出

    35

     

     

    0.00

    0.00

     

    4

     

    四、公共安全支出

    36

     

     

    0.00

    0.00

     

    5

     

    五、教育支出

    37

     

     

    0.00

    0.00

     

    6

     

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    38

     

     

    0.00

    0.00

     

    7

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    39

     

     

    0.00

    0.00

     

    8

     

    八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

    40

     

     

    0.00

    0.00

     

    9

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    41

     

     

    0.00

    0.00

     

    10

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    42

     

     

    0.00

    0.00

     

    11

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    43

     

     

    0.00

    0.00

     

    12

     

    十二、農(nóng)林水支出

    44

     

     

    0.00

    0.00

     

    13

     

    十三、交通運(yùn)輸支出

    45

     

     

    0.00

    0.00

     

    14

     

    十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

    46

     

     

    0.00

    0.00

     

    15

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    47

     

     

    0.00

    0.00

     

    16

     

    十六、金融支出

    48

     

     

    0.00

    0.00

     

    17

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    49

     

     

    0.00

    0.00

     

    18

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    50

     

     

    0.00

    0.00

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    51

     

     

    0.00

    0.00

     

    20

     

    二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

    52

     

     

    0.00

    0.00

     

    21

     

    二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

    53

     

     

    0.00

    0.00

     

    22

     

    二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    54

     

     

    0.00

    0.00

     

    23

     

    二十三、其他支出

    55

     

     

    0.00

    0.00

     

    24

     

    二十四、債務(wù)還本支出

    56

     

     

    0.00

    0.00

     

    25

     

    二十五、債務(wù)付息支出

    57

     

     

    0.00

    0.00

     

    26

     

    二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

    58

     

     

    0.00

    0.00

    本年收入合計(jì)

    27

    437.33

    本年支出合計(jì)

    59

    437.33

    437.33

    0.00

    0.00

    年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    28

     

    年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    60

     

     

    0.00

    0.00

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    29

     

     

    61

     

     

     

     

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    30

     

     

    62

     

     

     

     

    國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

    31

     

     

    63

     

     

     

     

    總計(jì)

    32

    437.33

    總計(jì)

    64

    437.33

    437.33

    0.00

    0.00

    注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

     

     

     

     

     

    公開(kāi)05表

    部門(mén):湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局

    金額單位:萬(wàn)元

    科目編碼

    科目名稱(chēng)

    本年支出

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    欄次

    7

    8

    9

    合計(jì)

    437.33

    437.33

    0.00

    201

    一般公共服務(wù)支出

    437.33

    437.33

    0.00

    20106

    財(cái)政事務(wù)

    15.22

    15.22

    0.00

    2010699

    其他財(cái)政事務(wù)支出

    15.22

    15.22

    0.00

    20138

    市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)

    422.11

    422.11

    0.00

    2013801

    行政運(yùn)行

    422.11

    422.11

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

     

     

     

     

     

     

     

    公開(kāi)06表

    部門(mén):湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局

    金額單位:萬(wàn)元

    人員經(jīng)費(fèi)

    公用經(jīng)費(fèi)

    科目編碼

    科目名稱(chēng)

    決算數(shù)

    科目編碼

    科目名稱(chēng)

    決算數(shù)

    科目編碼

    科目名稱(chēng)

    決算數(shù)

    301

    工資福利支出

    346.58

    302

    商品和服務(wù)支出

    59.59

    307

    債務(wù)利息及費(fèi)用支出

    0.00

    30101

    基本工資

    136.15

    30201

    辦公費(fèi)

    9.56

    30701

    國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

    0.00

    30102

    津貼補(bǔ)貼

    80.42

    30202

    印刷費(fèi)

    1.56

    30702

    國(guó)外債務(wù)付息

    0.00

    30103

    獎(jiǎng)金

    11.07

    30203

    咨詢(xún)費(fèi)

    0.00

    310

    資本性支出

    0.00

    30106

    伙食補(bǔ)助費(fèi)

    4.32

    30204

    手續(xù)費(fèi)

    0.00

    31001

    房屋建筑物購(gòu)建

    0.00

    30107

    績(jī)效工資

    0.00

    30205

    水費(fèi)

    0.01

    31002

    辦公設(shè)備購(gòu)置

    0.00

    30108

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

    31.15

    30206

    電費(fèi)

    0.00

    31003

    專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置

    0.00

    30109

    職業(yè)年金繳費(fèi)

    0.00

    30207

    郵電費(fèi)

    0.67

    31005

    基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    0.00

    30110

    職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

    32.74

    30208

    取暖費(fèi)

    0.00

    31006

    大型修繕

    0.00

    30111

    公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

    0.00

    30209

    物業(yè)管理費(fèi)

    0.00

    31007

    信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

    0.00

    30112

    其他社會(huì)保障繳費(fèi)

    0.00

    30211

    差旅費(fèi)

    0.12

    31008

    物資儲(chǔ)備

    0.00

    30113

    住房公積金

    42.73

    30212

    因公出國(guó)(境)費(fèi)用

    0.00

    31009

    土地補(bǔ)償

    0.00

    30114

    醫(yī)療費(fèi)

    0.00

    30213

    維修(護(hù))費(fèi)

    2.63

    31010

    安置補(bǔ)助

    0.00

    30199

    其他工資福利支出

    8.00

    30214

    租賃費(fèi)

    0.24

    31011

    地上附著物和青苗補(bǔ)償

    0.00

    303

    對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

    31.16

    30215

    會(huì)議費(fèi)

    0.00

    31012

    拆遷補(bǔ)償

    0.00

    30301

    離休費(fèi)

    0.00

    30216

    培訓(xùn)費(fèi)

    0.00

    31013

    公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

    0.00

    30302

    退休費(fèi)

    0.00

    30217

    公務(wù)接待費(fèi)

    0.24

    31019

    其他交通工具購(gòu)置

    0.00

    30303

    退職(役)費(fèi)

    0.00

    30218

    專(zhuān)用材料費(fèi)

    0.00

    31021

    文物和陳列品購(gòu)置

    0.00

    30304

    撫恤金

    0.00

    30224

    被裝購(gòu)置費(fèi)

    0.00

    31022

    無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

    0.00

    30305

    生活補(bǔ)助

    29.12

    30225

    專(zhuān)用燃料費(fèi)

    0.00

    31099

    其他資本性支出

    0.00

    30306

    救濟(jì)費(fèi)

    0.00

    30226

    勞務(wù)費(fèi)

    0.00

    399

    其他支出

    0.00

    30307

    醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

    0.00

    30227

    委托業(yè)務(wù)費(fèi)

    2.52

    39906

    贈(zèng)與

    0.00

    30308

    助學(xué)金

    0.00

    30228

    工會(huì)經(jīng)費(fèi)

    7.41

    39907

    國(guó)家賠償費(fèi)用支出

    0.00

    30309

    獎(jiǎng)勵(lì)金

    1.76

    30229

    福利費(fèi)

    2.60

    39908

    對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

    0.00

    30310

    個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

    0.00

    30231

    公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

    7.04

    39999

    其他支出

    0.00

    30311

    代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

    0.00

    30239

    其他交通費(fèi)用

    23.53

     

     

     

    30399

    其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

    0.29

    30240

    稅金及附加費(fèi)用

    0.00

     

     

     

     

     

     

    30299

    其他商品和服務(wù)支出

    1.47

     

     

     

    人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

    377.74

    公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

    59.59

    注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開(kāi)07表

    部門(mén):湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局

     

    金額單位:萬(wàn)元

    項(xiàng)目

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    科目代碼

    科目名稱(chēng)

    小計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計(jì)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

    國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

     

     

     

     

     

    公開(kāi)08表

    部門(mén):湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局

     

    金額單位:萬(wàn)元

    科目編碼

    科目名稱(chēng)

    本年支出

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    欄次

    1

    2

    3

    合計(jì)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

    財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開(kāi)09表

    部門(mén):湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局

    金額單位:萬(wàn)元

    預(yù)算數(shù)

    決算數(shù)

    合計(jì)

    因公出國(guó)(境)費(fèi)

    公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

    公務(wù)接待費(fèi)

    合計(jì)

    因公出國(guó)(境)費(fèi)

    公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

    公務(wù)接待費(fèi)

    小計(jì)

    公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

    公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)

    小計(jì)

    公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

    公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    10.58

    0.00

    9.60

    0.00

    9.60

    0.98

    7.27

    0.00

    7.04

    0.00

    7.04

    0.24

    注:本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

      第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 

      2022年度收、支總計(jì)703.93萬(wàn)元。與上一年度相比,收、支總計(jì)各減少42.2萬(wàn)元,下降5.66%。主要原因是因?yàn)闄C(jī)制改革,職能職責(zé)修改,故高新管委會(huì)與市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)我局的專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)減少。 

      二、收入決算情況說(shuō)明 

      2022年度收入合計(jì)702.59萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入437.33萬(wàn)元,占62.25%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入265.25萬(wàn)元,占37.75%。 

      三、支出決算情況說(shuō)明 

      2022年度支出合計(jì)690.27萬(wàn)元,其中:基本支出604.66萬(wàn)元,占87.6%;項(xiàng)目支出85.62萬(wàn)元,占12.4%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。 

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

      2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)437.33萬(wàn)元。與上一年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加52.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.53%。主要原因是昭山調(diào)入4人,人員增加,相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

      (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況 

      2022年度財(cái)政撥款支出437.33萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的63.36%。與上一年度相比,財(cái)政撥款支出增加52.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.53%。主要是因?yàn)檎焉秸{(diào)入4人,人員增加,相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。 

      (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 

      2022年度財(cái)政撥款支出437.33萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出437.33萬(wàn)元,占100%。 

      (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況 

      2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為350.77萬(wàn)元,支出決算數(shù)為437.33萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的124.68%,其中: 

      1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)) 

      年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為15.22萬(wàn)元,超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度年初無(wú)預(yù)算收入,追加預(yù)算調(diào)整,支出為年中政策性調(diào)整退休人員生活補(bǔ)助。

      2、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)) 

      年初預(yù)算為349.17萬(wàn)元,支出決算為422.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的120.89%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員增加,湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局昭山分局4位人員調(diào)到我單位,將昭山分局2022年預(yù)算指標(biāo)調(diào)減給我單位,所以相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

      2022年度財(cái)政撥款基本支出437.33萬(wàn)元,其中: 

      人員經(jīng)費(fèi)377.74萬(wàn)元,占基本支出的86.37%,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。 

      公用經(jīng)費(fèi)59.59萬(wàn)元,占基本支出的13.63%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 

      七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

      (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 

      2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.58萬(wàn)元,支出決算為7.27萬(wàn)元,完成預(yù)算的68.71%,其中: 

      因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出與上年持平。 

      公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.98萬(wàn)元,支出決算為0.24萬(wàn)元,完成預(yù)算的24.49%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,建立厲行節(jié)約的長(zhǎng)效機(jī)制 ,與上年相比減少0.7萬(wàn)元,下降74.47%,下降的主要原因是厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待費(fèi)用。 

      公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。 

      公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為9.6萬(wàn)元,支出決算為7.04萬(wàn)元,完成預(yù)算的73.33%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支 ,與上年相比減少0.83萬(wàn)元,下降10.55%,下降的主要原因是厲行節(jié)約,減少公車(chē)維修費(fèi)用。 

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 

      2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.24萬(wàn)元,占3.3%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.04萬(wàn)元,占96.7%。其中: 

      1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,我單位2022年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。 

      2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.24萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組2個(gè)、來(lái)賓17人次,主要是接待省局開(kāi)展飛行檢查和特種設(shè)備安全生產(chǎn)學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。 

      3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.04萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.04萬(wàn)元,主要是公車(chē)維修、保險(xiǎn)、油料費(fèi)支出,截至2022年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。 

      八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

      湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局2022年度沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,并已公開(kāi)空表。

      九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明 

      湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.59萬(wàn)元,年初機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.47萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少7.88萬(wàn)元,下降11.68%。主要原因是:根據(jù)建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)的相關(guān)要求嚴(yán)格控制辦公開(kāi)支。 

      十、一般性支出情況 

      2022年度本單位支出會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,我單位2022年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,我單位2022年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出;擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元,無(wú)。 

      十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明 

      湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局2022年度政府采購(gòu)支出總額39.18萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出29.43萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出9.75萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額39.18萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額39.18萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

      十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明 

      截至2022年12月31日,湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局共有車(chē)輛3輛(臺(tái)),其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。 

      十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 

      (一)部門(mén)整體支出績(jī)效情況 

      2022年度我局部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)分?jǐn)?shù)為96分,全年部門(mén)整體支出管理和使用基本情況如下:

      1、2022年度年初預(yù)算為350.77萬(wàn)元,到年底年度預(yù)算為437.33萬(wàn)元,預(yù)算增加全部為落實(shí)國(guó)家政策產(chǎn)生的調(diào)整。

      2、2022年度預(yù)算安排基本支出為350.77萬(wàn)元,實(shí)際基本支出437.33萬(wàn)元,基本支出預(yù)算控制率為100%。年中預(yù)算調(diào)整情況:1、湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局昭山分局2022年預(yù)算指標(biāo)調(diào)減58.23萬(wàn)元給我單位;2、工資調(diào)標(biāo)3.75萬(wàn)元;3退休生活補(bǔ)助15.22萬(wàn)元;4、工資調(diào)標(biāo)8.86萬(wàn)元;5、退休人員績(jī)效考核獎(jiǎng)金1.5萬(wàn)元;6、工資調(diào)標(biāo)0.6萬(wàn)元。

      3、我單位全年無(wú)項(xiàng)目性專(zhuān)項(xiàng),無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

      4、資金結(jié)余情況。2022年度無(wú)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

      5、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為68.81%。2022年度預(yù)算安排“三公經(jīng)費(fèi)”10.58萬(wàn)元,實(shí)際支出7.28萬(wàn)元。 

      (二)存在的問(wèn)題及原因分析 

      預(yù)算執(zhí)行方面:本年度預(yù)算執(zhí)行中最大的問(wèn)題是基本支出人員經(jīng)費(fèi)科目預(yù)算資金安排較少,造成實(shí)際支出與預(yù)算有差異。部分公用經(jīng)費(fèi)科目預(yù)算資金安排較少,造成實(shí)際支出與預(yù)算有差異。資產(chǎn)管理方面:分局制定了資產(chǎn)管理制度,但資產(chǎn)管理等方面制度還需加強(qiáng)。 

      第四部分 名詞解釋 

      財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。 

      上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 

      事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 

      經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 

      附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

      其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 

      用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

      結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。 

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

      基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

      項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

      經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。 

      “三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

      機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

      第五部分 附件 

      附件1:湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局2022年度部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc.doc

      附件2:湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局2022年度部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效自評(píng)表.doc

    附件1:湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局2022年度部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc.doc

    附件2:湘潭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局2022年度部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效自評(píng)表.doc

     
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